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標(biāo)  題: 2019年部門決算公開(紀(jì)委)
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2020-07-16

2019年部門決算公開(紀(jì)委)

鐵嶺縣紀(jì)委部門決算公開情況細(xì)則

??? 錄

第一部分? 鐵嶺紀(jì)委概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣紀(jì)委2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣紀(jì)委2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣紀(jì)委概況

一、主要職責(zé)

維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),協(xié)助黨的委員會加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)對國家行政機(jī)關(guān)及其工作人員和國家行政任命的其他人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)和決定命令的情況以及對違法違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)察。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣紀(jì)委2019年度部門決算本級決算1家。

第二部分 鐵嶺縣紀(jì)委決算公開表

附件:鐵嶺縣紀(jì)委2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

(一)2019年收入總計(jì)835.16 萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收835.16 萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入835.16萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元,主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………

(二)支出總計(jì)835.16萬元,包括:

1.基本支出669.27萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出550.73萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.98萬元,商品和服務(wù)支出182.99萬元。

2.項(xiàng)目支出165.89萬元,主要用于辦公設(shè)備購置和業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。

(四)收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2019年,紀(jì)委決算收入835.16萬元,比上年增加347.37萬元,增加71.21%,其中:財(cái)政撥款收入835.16萬元,同比增加347.37萬元,增加1.21%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。

2.支出增減情況。2019年,紀(jì)委決算總支出835.16萬元,同比增加347.37萬元,增加71.21%,其中:基本支出增加256.22萬元,增長62.03%;增加支出的主要原因:人員調(diào)入較多及日常公共經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加91.15萬元,增加121.96%。增加支出的主要原因:辦公設(shè)備購置及項(xiàng)目建設(shè)增加。

二、2019年部門財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財(cái)政撥款支出決算,2019年度財(cái)政撥款支出835.16萬元,其中:基本支出669.27萬元,項(xiàng)目支出165.89萬元。

(二)具體情況

按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出773.46元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,國土資源氣象等支出0元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出其他支出0萬元,債務(wù)支出0萬元,其他支出0萬元。

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)19.9萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.9萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2019年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加0.7萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加0.7萬元,主要是公務(wù)用車費(fèi)用增加。因公出國出境0次、0人;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.56萬元,比增加26.75萬元,增加30.12%,主要原因是辦公費(fèi)去年增加。

(二)政府采購支出情況

本年無政府采購支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,共有車輛7輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺。

重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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