索 引 號 : tlxczj/2023-06318 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2023-07-25
標(biāo)  題: 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣委員會2022年決算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2023-07-25

中國人民政治協(xié)商會議遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣委員會2022年決算

目 ???錄

  第一部分 鐵嶺縣政協(xié)辦概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 ?鐵嶺縣政協(xié)辦2022年部門決算表

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  第三部分 ?鐵嶺縣政協(xié)辦2022年部門決算情況說明

  第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政協(xié)辦概況

  一、主要職責(zé)

  縣政協(xié)辦機(jī)關(guān)是政協(xié)鐵嶺縣委員會的辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)縣政協(xié)秘書、參謀、服務(wù)和聯(lián)絡(luò)等日常工作。其主要職責(zé)是:

 ?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、委員座談會等會務(wù)工作。

 ?。ǘ┙M織實施政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。

  (三)負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、座談、研討等日?;顒拥拿貢?、服務(wù)和具體組織工作。

 ?。ㄋ模┭芯拷y(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策,調(diào)查研究全縣政協(xié)工作經(jīng)驗、問題及解決辦法,供領(lǐng)導(dǎo)參閱。

 ?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳,收集反映各界人士的意見和建議。

  (六)聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動小組和縣委、縣政府有關(guān)部門,互相配合,協(xié)調(diào)工作 。

  (七)負(fù)責(zé)縣政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

  (八)負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整。

 ?。ň牛┏袚?dān)政協(xié)鐵嶺縣委員會主席、副主席交辦的其他工作任務(wù)。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  鐵嶺縣政協(xié)辦2022年度決算包含本級決算,無下屬單位。決算共1個:行政單位1家為鐵嶺縣政協(xié)辦。

第二部分? 鐵嶺縣政協(xié)辦部門決算公開表

  附件:中國人民政治協(xié)商會議遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣委員會

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

  一、收支決算總體情況

 ?。ㄒ唬?022年收入總計460.69萬元。包括:

  1.財政撥款收入460.69萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入460.69萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元,主要是………收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。

  收入增減情況。2022年,政協(xié)辦部門部門決算收入460.69萬元,比上年減少1.20萬元,減少0.26%,其中:財政撥款收入460.69萬元,減少1.20萬元,減少0.26%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是人員變動,人員經(jīng)費減少。

 ?。ǘ┲С隹傆?60.69萬元,包括:

  1.基本支出423.46萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出370.19萬元,對個人和家庭的補助支出12.47萬元,商品和服務(wù)支出40.81元,資本性支出0萬元。

  2.項目支出37.22萬元,主要是召開政協(xié)會議、委員活動。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  支出增減情況。2022年,政協(xié)辦決算總支出460.69萬元,比上年減少1.20萬元,減少0.26%,其中:基本支出增加26.26萬元,增長6.61%;項目支出減少27.46萬元,減少42.45%。增減支出的主要原因:2021年購置公務(wù)用車1輛,2022年未購置,政協(xié)會議由于疫情原因縮短日程、縮減參會人員。

 ?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

  主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。

  二、2022年部門財政撥款支出決算情況

 ?。ㄒ唬┛傮w情況

  財政撥款支出決算反映政協(xié)辦部門2022年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出460.69萬元,其中:基本支出423.46萬元,項目支出37.22萬元。與年初預(yù)算421.31萬元相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的109.35%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的116.85%,項目支出完成年初預(yù)算的63.17%。

 ?。ǘ┚唧w情況

  按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出415.33萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出44.60萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0.76萬元。

  三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

  2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.72萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費0萬元,公務(wù)用車運行費3.72萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少16.90萬元,其中:公務(wù)用車運行費比(上年)增加1.06萬元,主要是參與防疫、物資運輸?shù)戎С鲈黾?。公?wù)用購置及保有量1臺,國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算相同。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出423.46萬元,其中:人員經(jīng)費382.66萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費40.81萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2022年政協(xié)辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出40.81萬元,比上年增加2.11萬元,增長5.45%,主要原因是經(jīng)費使用增加。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

  2022年政協(xié)辦部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,政協(xié)部門共有車輛1輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  (四)預(yù)算績效管理工作開展情況

  根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2022年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,涉及政協(xié)會議項目1個,涉及資金27.00萬元,涉及委員活動項目2個,涉及資金10.22萬元。資金覆蓋率達(dá)到100%,自評平均分為95分。

  通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強(qiáng)化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn),更加符合實際,客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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