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共青團鐵嶺縣委2020年部門預算
目 錄
第一部分 團縣委概況
一、主要職責
第二部分 團縣委 2020年部門預算公開表
詳見附表
第三部分 團縣委2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 團縣委部門概況
一、主要職責
1、領(lǐng)導全縣共青團工作。
2、負責縣青聯(lián)和縣少先隊工作委員會常務(wù)性工作。
3、承擔縣委、縣政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù),參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會上與青少年利益相關(guān)的工作。
4、參與全縣性青少年法規(guī)制度實施、監(jiān)督等工作,負責縣未成年人保護方面的日常工作。
5、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作,為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。
6、負責全縣團的組織建設(shè),協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部,指導縣青少年活動營地和縣實施希望工程辦公室領(lǐng)導小組的工作。
7、負責、指導并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年,負責管理、指導團縣委系統(tǒng)刊物的編發(fā)。
8、負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內(nèi)外青少年友好交流工作。
第二部分 共青團鐵嶺縣委2020年部門預算公開表
詳見公開網(wǎng)站附
第三部分 團縣委2020年部門預算情況說明
一、關(guān)于團縣委2020年收支預算的總體說明
按照新《預算法》,團縣委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入來源,為一般公共預算撥款。支出包括:一般公共服務(wù)支出、群眾團體事務(wù)支出、行政運行支出。團縣委2020年收支總預算42.15萬元,比2019年收支總預算27.93萬元增加14.22萬元,主要是由于人數(shù)增加和項目經(jīng)費增加。
二、關(guān)于鐵嶺縣財政局2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.12萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)接待費0.12萬元;公務(wù)用車購置及運行費0萬元。2020年預算數(shù)比2019年預算數(shù)增加0.03萬元,其中:公務(wù)接待費比2019年預算數(shù)增加0.03萬元。
三、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購支出情況
2020年財政部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,團縣委無國有資產(chǎn)占用。
(三)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2020年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及共青團工作項目1個,涉及資金?10 萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到?100?%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))為100分。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2020年團縣委財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出4萬元,實際執(zhí)行4萬元,執(zhí)行率100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16. 基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。